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放課後等デイサービス開業のリアル収支を公開|月商・固定費・黒字ラインの実例

放課後等デイサービス開業のリアル収支を公開|月商・固定費・黒字ラインの実例

放課後等デイサービスを開業したい方から、
よく聞かれる質問があります。


「実際の収支はどれくらいですか?」

制度説明や理論ではなく、
現実に近い数字を知りたい方も多いと思います。

この記事では、放課後等デイサービスの
現実的な収支モデルを公開します。


前提条件(モデルケース)

まずは設定条件です。

  • 定員:10名
  • 営業日:月22日
  • 平均単価:約10,000円
  • 利用時間:放課後型

この条件で収支を計算します。


満員時の月商

計算式は次の通りです。

10名 × 10,000円 × 22日

月商:約220万円

ここに加算が乗る場合がありますが、
今回は安全設計として
加算なしベースで見ます。


リアルな固定費

実際の放デイで多い固定費を整理します。

  • 家賃:20万円
  • 管理者給与:30万円
  • 児発管給与:35万円
  • 指導員2名:50万円
  • 社会保険:20万円
  • 車両費:10万円
  • その他経費:15万円

合計


固定費:約180万円


満員時の利益

月商220万円 − 固定費180万円

営業利益:約40万円

ここから

  • 税金
  • 突発修繕
  • 追加採用

などが発生します。


重要:開業初期は満員にならない

多くの開業者が見落とすポイントです。

現実的な稼働率は次のようなケースが多いです。

  • 開業1ヶ月:30〜40%
  • 3ヶ月:50%
  • 半年:60〜70%

つまり、


最初は赤字が普通

です。


黒字ライン

今回のモデルでは

固定費180万円

満員月商220万円

つまり


稼働率 約82%

が黒字ラインになります。

これはかなりシビアな数字です。


成功している事業所の特徴

安定している放デイは、
次の点が違います。

  • 人件費設計が適切
  • 利用者獲得ルートがある
  • 加算取得が計画的
  • 地域連携が強い

制度理解よりも、
経営設計の差が大きいです。


失敗するパターン

  • 満員前提の事業計画
  • 人件費が高すぎる
  • 加算頼み
  • 運転資金不足

これらは開業1〜2年で苦しくなるケースが多いです。


開業前に必ずやるべきこと

放課後等デイサービスの開業では、
次の3点が重要です。

  • 最低稼働率の計算
  • 人件費の最適化
  • 利用者確保ルートの設計

この設計次第で、
事業の安定性は大きく変わります。


まとめ

放課後等デイサービスは
制度ビジネスですが、


自動的に利益が出るわけではありません。

収支を理解してから開業することが、
長く続く事業所を作る第一歩です。

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